交叉互审练精兵 全体总账会计参训促规范
——我处开展2026年度内部审计工作

发布时间:2026-03-25 16:32 来源:财审科 作者:张思琪 责任编辑:巫梓婷 浏览次数:

近日,处财审科联合纪律监督室,创新审计组织方式,采取“交叉互审、全体总账会计参审”模式,扎实开展2026年度内部审计工作。

本次审计重点对2025年10月至12月期间的会计凭证、采购台账、公务接待、公务用车、合同管理、资产管理、长期挂账往来款清理情况及近三年审计意见整改情况等进行全面审查。

在组织形式上,本次审计首次抽调各预算单位所有总账会计全程参与,打破单位界限,实行交叉互审。通过角色转换,使财务人员站在审计视角审视财务工作,在检查他人的同时反观自身不足,既为内审工作注入新鲜力量,也有效拓宽了基层会计人员的业务视野。

审计期间,审计人员严格依据省厅及管理处相关规章制度,通过查阅资料、核对数据、实地盘点等方式,对各单位财务收支及内控执行情况等开展深入检查。参审的总账会计在交叉检查中,深入学习兄弟单位在制度执行、会计核算、内控管理等方面的经验做法,达到了取长补短、互学互鉴的效果。

审计结束后,要求各预算单位总账会计撰写审计报告,将学到的审计思维、规范要求和发现的典型问题带回原单位,在内部进行传达分享,充分发挥辐射带动作用,实现“参审一人、带动一片”的乘数效应,促进整体业务水平提升。

目前,现场审计工作已基本结束。下一步,处财审科将联合纪律监督室,及时反馈审计发现问题并督促整改,确保问题闭环管理,推动审计成果有效转化运用,不断提升财务管理规范化水平,为单位高质量发展提供坚实保障。